Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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228 CONTRATO ORIGINAL |
YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI 22.087.311/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PÁ CARREGADEIRA, FABRICADA NO ANO VIGENTE, MOTOR TURBO DIESEL, POTÊNCIA BRUTA NOMINAL MÍNIMA DE 100 HP, CAÇAMBA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,7M³, CABINE COM AR CONDICIONADO, BANCO COM REGULAGENS E CINTO DE SEGURANÇA MONTADO NO CHASSI TRASEIRO DA MÁQUINA, RETROVISORES INTERNOS E EXTERNOS, LUZES E SIRENES, SISTEMAS DE MONITORAMENTO A DISTÂNCIA, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 8.700 KG, CONFORME CONVÊNIO 901275/2020 ASSINADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA |
22/12/2021 440.000,00 |
20/12/2021 17/06/2022 | |
226 CONTRATO ORIGINAL |
MSV SOM & ILUMINAÇÃO LTDA 34.849.848/0001-01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO (DOIS EIXOS), 3,5 T, INCLUSIVE MOTORISTA PARA ATENDER AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA |
22/12/2021 30.017,50 |
02/12/2021 02/12/2022 | |
225 CONTRATO ORIGINAL |
TOTAL CLÍNICA MÉDICA E EXAMES EIRELI 27.851.128/0001-15 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS EM ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA |
22/12/2021 119.110,84 |
14/12/2021 14/12/2022 | |
222 CONTRATO ORIGINAL |
D H S COMÉRCIO E SERVIÇOS 25.071.875/0001-05 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DR. PERY GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA |
22/12/2021 4.701,53 |
17/12/2021 17/12/2022 | |
221 CONTRATO ORIGINAL |
A.F.M.F. DISTRIBUDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 39.702.519/0001-57 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DR. PERY GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA |
22/12/2021 7.607,70 |
17/12/2021 17/12/2022 | |
219 CONTRATO ORIGINAL |
A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DO 1º EMPREGO PARA 100 (CEM) JOVENS QUE ESTÃO INCLUÍDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO E GUARDA MIRIM, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
17/12/2021 168.000,00 |
31/01/2022 31/01/2023 | |
214 CONTRATO ORIGINAL |
OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI 07.478.179/0001-36 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA NATALINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA |
17/12/2021 1.414.573,94 |
01/12/2021 27/01/2022 | |
1º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA 03.632.896/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/12/2021 1.126.243,04 |
18/12/2021 15/08/2022 | |
1°ADITIVO AO CONTRATO N°034 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA 03.632.896/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETAMENTO), QUE TENHA DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS (ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN) PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS DIÁRIAS POR ATÉ 109 DIAS LETIVOS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS, QUE CURSAM OS ENSINOS TÉCNICO E SUPERIOR NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS INSTALADAS NOS MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E MACAÉ |
17/12/2021 1.126.243,04 |
18/12/2021 15/08/2022 | |
223 CONTRATO ORIGINAL |
HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI 29.525.908/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS DO CARMO, SÍTIO BOA VISTA E BARRA DO FURADO NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ/RJ, CONFORME PROJETO BÁSICO |
16/12/2021 289.857,49 |
15/12/2021 13/04/2022 | |
3º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/12/2021 12.703,17 |
17/12/2021 16/03/2022 | |
3° ADITIVO AO CONTRATO N°153 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL REGINA CELI, LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO DA SILVA, Nº 205, CAXIAS, QUISSAMÃ/RJ, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
16/12/2021 0,00 |
17/12/2021 16/03/2022 | |
224 CONTRATO ORIGINAL |
CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 07.659.473/0001-44 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER, CONFORME PROJETO BÁSICO |
15/12/2021 11.980,00 |
13/12/2021 17/12/2021 | |
220 CONTRATO ORIGINAL |
MAG SERVIÇOS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 26.324.866/0001-41 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, RAMAIS E LINHAS TELEFÔNICAS, NO ÂMBITO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA USF E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA |
15/12/2021 25.188,00 |
14/12/2021 14/12/2022 | |
213 CONTRATO ORIGINAL |
CAD-CLÍNICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA 09.583.198/0001-58 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA ESPECIALIDADE DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA (VIA ENDOSCOPIA), DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA |
15/12/2021 147.000,00 |
03/12/2021 03/12/2022 | |
1ºADITIVO AO CONTRATO Nº219 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR REAJUSTADO |
15/12/2021 178.656,00 |
09/04/2023 09/04/2024 | |
216 CONTRATO ORIGINAL |
ERASMO RODRIGUES DA SILVA ***549014-** |
GABINETE DA PREFEITA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA COMENDADOR JOSÉ JULIÃO, Nº 128 B, CENTRO, QUISSAMÃ/RJ, COM O CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL SOB Nº 04.01.034.0060.003, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DO PROGRAMA JUVENTUDE ATIVA, CONFORME PROJETO BÁSICO |
14/12/2021 30.720,00 |
01/12/2021 01/12/2022 | |
193 CONTRATO ORIGINAL |
ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 02.548.735/0001-80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO WEB, MEDIANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DEMAIS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA |
14/12/2021 452.240,00 |
16/11/2021 16/11/2022 | |
217 CONTRATO ORIGINAL |
IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA 03.617.464/0001-30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE QUALIFICADA E CAPACITADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS VETORES (DEDETIZAÇÃO PREVENTIVA) COMO ROEDORES, INSETOS E CUPINS; E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA |
13/12/2021 143.878,40 |
09/12/2021 09/12/2022 | |
218 CONTRATO ORIGINAL |
CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 07.659.473/0001-44 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT DUAL BAND AC, PAR DE MINI GBIC PARA FIBRA MONOMODO 9/125UM, 10KM, GIGABIT, BIDIRECIONAL (TECNOLOGIA WDM), CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO LC/UPC AC/APC COM 2.5M E UM NOTEBOOK PROCESSADOR: CLOCK: 2.5HZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, PROPORCIONANDO O USO DE INTERNET POR WI-FI EM DISPOSITIVOS MÓVEIS EM SUAS DEPENDÊNCIAS, PARA O PROGRAMA VIVER QUISSAMÃ, CONFORME PROJETO BÁSICO |
10/12/2021 11.980,00 |
01/12/2021 30/12/2021 |