Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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5º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
PRISMA GESTÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA 19.132.993/0001-83 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
05/04/2022 715.727,43 |
23/03/2022 23/06/2022 | |
005 CONTRATO ORIGINAL |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175/0001-38 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL, COM COBERTURA COMPREENSIVA E FRANQUIA REDUZIDA PARA 02 (DOIS) VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
31/03/2022 2.349,00 |
03/02/2022 03/02/2022 | |
1°ADITIVO AO CONTRATO Nº207 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DARFIN CONSTRUTORA LTDA 22.854.782/0001-69 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRORROGAÇÃO DE PRAZO. |
19/03/2022 0,00 |
16/03/2022 13/06/2022 | |
1°ADITIVO AO CONTRATO N°154 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRORROGAÇÃO DE PRAZO. |
19/03/2022 0,00 |
16/03/2022 13/06/2022 | |
1º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
DARFIN CONSTRUTORA LTDA 22.854.782/0001-69 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
18/03/2022 521.516,32 |
16/03/2022 13/06/2022 | |
4º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/03/2022 12.703,17 |
17/03/2022 15/05/2022 | |
1º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/03/2022 511.803,53 |
16/03/2022 13/06/2022 | |
1º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 09.423.365/0001-01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
11/03/2022 73.430,35 |
11/03/2022 08/06/2022 | |
1°ADITIVO AO CONTRATO N°148 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 09.423.365/0001-01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA CMEI RACHEL FRANCISCA DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - RJ, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
10/03/2022 73.430,35 |
11/03/2022 08/06/2022 | |
013 CONTRATO ORIGINAL |
GEORGE DOS SANTOS RODRIGUES 30.224.388/0001-75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ESTOFAMENTO AUTOMOTIVO, COM SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO, PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
22/02/2022 29.300,00 |
21/02/2022 22/03/2022 | |
245 CONTRATO ORIGINAL |
STYLO PRÓPRIO COMÉRCIO EIRELI 22.011.812/0001-75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 1.752,14 |
30/12/2021 28/01/2022 | |
244 CONTRATO ORIGINAL |
NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 10.614.866/0001-46 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 16.530,16 |
29/12/2021 27/01/2022 | |
243 CONTRATO ORIGINAL |
FÁTIMA REGINA CAPDEVILLE TRINDADE 20.920.550/0001-36 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 4.905,84 |
13/01/2022 11/02/2022 | |
242 CONTRATO ORIGINAL |
CONSIGGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 11.522.373/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 2.282,40 |
05/01/2022 03/02/2022 | |
241 CONTRATO ORIGINAL |
A.F.M.F. DISTRIBUDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 39.702.519/0001-57 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 47.893,78 |
29/12/2021 27/01/2022 | |
246 CONTRATO ORIGINAL |
ALEX DE S. DA SILVA 28.036.372/0001-97 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE PAPEL TAMANHO A3 PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO PEDAGÓGICA (ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
30/12/2021 5.389,92 |
29/12/2021 29/12/2022 | |
235 CONTRATO ORIGINAL |
CELEBRAR DECORAÇÕES FESTAS E EVENTOS LTDA 20.742.302/0001-42 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO E BUFFET PARA FORMATURA DE FIM ANO (FESTA DE FORMATURA) PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA |
23/12/2021 122.000,16 |
15/12/2021 21/12/2021 | |
1º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA 03.632.896/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17/12/2021 1.126.243,04 |
18/12/2021 15/08/2022 | |
1°ADITIVO AO CONTRATO N°034 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA 03.632.896/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETAMENTO), QUE TENHA DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS (ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN) PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS DIÁRIAS POR ATÉ 109 DIAS LETIVOS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS, QUE CURSAM OS ENSINOS TÉCNICO E SUPERIOR NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS INSTALADAS NOS MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E MACAÉ |
17/12/2021 1.126.243,04 |
18/12/2021 15/08/2022 | |
3º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
16/12/2021 12.703,17 |
17/12/2021 16/03/2022 |